POA

Programa Operativo Anual Gestión 2017

En cumplimiento a las actividades que confiere el artículo 15 de la Ley 1178 a la Unidad de Auditoría Interna y de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General del Estado y de acuerdo a los objetivos de gestión definidos, se ha determinado.

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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020

La Planificación Estratégica, determina los lineamientos generales de la Unidad de Auditoría Interna, que serán instrumentados a través de los programas operativos de cada una de las gestiones del período estratégico que comprende tres años (2018, 2019, 2020).
Los objetivos estratégicos del Área de Auditoría Interna están basados en el control y evaluación de las operaciones financieras y no financieras con total independencia.

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RESUMEN EJECUTIVO POA 2019

La Planificación Estratégica, determina los lineamientos generales de la Unidad de Auditoría Interna, que serán instrumentados a través de los programas operativos de cada una de las gestiones del período estratégico que comprende tres años (2018, 2019, 2020).
Los objetivos estratégicos del Área de Auditoría Interna están basados en el control y evaluación de las operaciones financieras y no financieras con total independencia.

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